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| 《审计实验室4--其他鉴证业务的风险控制》[已经缺货] | |
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内容简介 编辑推荐:审计实验室系列丛书。
《审计实验室4——其他鉴证业务的风险控制》一书针对注册会计师在实务中所承办的众多非年度会计报表的其他鉴证业务中存在的疑难问题、特殊事项以及由于缺乏相关法规规定、难于区分审计责任、会计责任和临管责任而带来的鉴证风险,设计案例,通过案例的分析来揭示注册会计师在执行其他鉴证业务时风险控制的方法和技巧。该书研究的鉴证业务有:(1)清产核资中的相关鉴证业务;(2)离任审计业务;(3)清算审计业务;(4)司法鉴证业务;(5)盈利预测审核业务;(6)所得税申报审核业务;(7)对财务信息执行商定程序;(8)验资业务。
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顾客评论 |
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目录
目 录 第一章 清产核资中的相关鉴证业务的风险控制 第一节 注册会计师承接清产核资中相关业务的风险控制 第二节 清产核资中损失鉴证和专项审计业务的风险控制 第三节 注册会计师提供清产核资相关业务工作结果时的风险控制 第二章 离任审计业务的风险控制 第一节 离任审计业务承接的风险控制 第二节 离任审计风险控制的技巧和方法 第三节 离任审计报告的法律责任及其风险防范 第三章 清算审计业务的风险控制 第一节 清算审计业务承接的风险控制 第二节 清算审计风险控制的技术和方法 第三节 清算审计报告的法律责任及其风险防范 第四章 司法鉴定业务的风险控制 第一节 司法鉴定业务承接的风险控制 第二节 承办司法鉴证业务风险控制的方法和技巧 第三节 司法鉴定报告的法律责任及其风险防范 第五章 盈利预测审核业务的风险控制 第一节 承办盈利预测审核业务的技巧和方法 第二节 盈利预测审核报告的法律责任及其风险防范 第六章 所得税申报审核业务的风险控制 第一节 所得税申报审核业务承接的风险控制 第二节 所得税审核业务风险控制的技术和方法 第三节 所得税申报审核报告的法律责任及其风险防范 第七章 对财务信息执行审定程序的风险控制 第一节 对财务信息执行审定程序业务承接和实施的风险控制 第二节 对财务信息执行审定程序报告的风险控制 第八章 验资业务的风险控制 第一节 货币资金出资的风险控制 第二节 实物出资的风险控制 第三节 无形资产出资的风险控制 第四节 资本公积. 盈余公积转增资本的风险控制 第五节 债转股验资的风险控制 第六节 净资产出资的风险控制 第七节 非首次验资的风险控制 第八节 不规范出资的风险控制 第九节 验资业务的法律责任及其风险防范 后记
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